第一部分 2016年江门市供销合作联社预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织,是全国供销社系统的地级市机构,是市政府的直属正处级参公管理的事业单位,是五邑地区供销社系统的管理机构,其主要的工作职责是:一是宣传贯彻执行国家和省市政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策,制定供销社的发展规划。二是代表五邑地区各级供销合作社参与全国总社和省社的有关活动。三是按国家和省、市政府部署,指导五邑地区供销社系统的体制改革,抓好市直属企业的转制工作。四是按照政府授权,开展新农村现代流通网络工程建设,对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源回收利用、日用消费品的经营进行组织、协调、管理工作。五是指导五邑地区供销社系统发挥职能作用,参与农业生产化经营,搞好为“三农”服务,促进农村经济发展。六是按照大市场、大流通、大贸易的要求,指导五邑地区供销社系统的经营活动,抓好直属企业经营管理工作,组织城乡物资交流。七是指导五邑地区供销社系统职工队伍的职业道德教育和业务技术培训教育工作。八是管好直属企业,确保资产的保值和增值。九是依照有关政策,协调与有关部门的关系,维护供销合作社的合法权益。十是承办市委、市政府和中华全国供销合作总社、省供销合作联社交办的其他事项。现设职能科(室)4个:分别是办公室、人事科、财务审计科与综合业务科。
江门市供销合作联社纳入部门预算编制只有社本部1个预算单位,没有下属单位。
(二)人员构成情况
江门市供销合作联社机关共有编制28人,实有人数30人(含在职公务员25人,雇员5人),离退休人员44人。
(三)预算年度的主要工作任务
2016年,在产销对接工作方面,江门市供销合作联社将继续以江门市人民政府办公室转发市农业局市供销社《江门市农产品产销对接流通体系示范工程建设工作方案的通知》(江府办函〔2015〕23号)为指导,计划实施如下工作任务:(1)新组建规范化农民专业合作社5个;(2)建设完善100-1000亩标准化农产品生产示范基地2个;(3)建设完善区域农产品配送中心2个;(4)建设完善农产品经营旗舰店2家;(5)建设完善农产品社区连锁店20家;(6)建设农产品信息化流通管理平台(第二期)。
根据全国总社和省社的工作要求,在推进综合改革和实施农业社会化服务惠农工程及“新网工程”建设方面,2016年江门市供销合作联社将重点抓好如下工作:(1)进一步完善农资配送硬件建设和软件配套供应,充分发挥供销社农资供应主渠道作用;(2)进一步加快庄稼医院和测土配方中心建设,组织农业技术推广和农民技能培训,充分发挥供销社为农增效农民增收保驾护航的作用;(3)进一步完善农村日用消费品仓储配送和销售网络建设,改善农村购物环境,缩短城乡差别,构建和谐社会;(4)进一步完善农产品流通体系建设,促进农产品产销对接和快速流通;(5)进一步完善再生资源回收利用体系建设,促进循环经济发展;(6)进一步参与农村电商平台建设,促进农村经济发展。
二、收入预算说明
2016年收入预算1,403.07万元,其中:一般公共预算拨款1,403.07元。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2016年汇总支出预算1,403.07万元,其中资金来源是:公共财政预算拨款1,403.07万元。
2016年支出预算按用途划分,人员支出预算414.09万元,占支出预算29.51%;日常公用支出预算58.48万元,占支出预算4.17%;对个人和家庭的补助支出预算407.34万元,占支出预算29.03%;专项支出预算523.16万元,占支出预算37.29 %。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1,403.07万元。其中:基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)879.91万元。
根据市委、市政府2016年的有关方针政策和事业发展目标,以及江门市供销合作联社的工作职能,确定江门市供销合作联社2016年项目支出预算安排专项业务费523.16万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年江门市供销合作联社用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计7.32万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元;
(二)公务用车购置费支出0万元;
(三)公务用车运行维护费支出5.8万元,主要包括单位公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)公务接待费支出1.52万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2016年“三公”经费支出预算合计7.32万元,比上年预算减少2.89万元。
(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,同上年预算数持平。
(二)公务用车购置费支出预算0万元,同上年预算数持平。
(三)公务用车运行维护费支出预算5.8万元,比上年预算数减少2.89万元,减少原因是按上级有关文件精神,实行公务用车改革并厉行节约等,减少了开支。
(四)公务接待费支出预算1.52万元,同上年预算持平。