2016年度江门市社会工作委员会预算公开
第一部分 2016年江门市社会工作委员会预算
基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市社会工作委员会既是市委的工作机构,又是市政府的工作机构。主要职能:
(一)贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策;牵头研究拟订并组织实施全市社会工作规划和重大政策,协调相关部门起草社会工作方面的地方性法规、规章草案,研究社会工作重大问题并提出政策建议。
(二)统筹指导和综合协调全市开展社会工作,督促检查社会工作规划、政策和重点任务落实情况,建立健全社会建设和管理绩效评估体系。
(三)参与拟订教育、民政、司法、劳动就业、社会保障、住房和城乡建设、文化、卫生、人口和计划生育、体育等政策,统筹推进扩大公共服务、保障和改善民生,协调构建综合性社会救助体系。
(四)负责推进和创新群众工作,协调建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处一、权益保障机制。
(五)配合推进社会领域党建工作,推动建立健全共同价值体系和社会规范,统筹加强社会公德和社会诚信建设。
(六)研究推动社会建设和管理体制改革创新,参与拟订社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等政策并协调实施;协调构建社会治安防控、流动人口和特殊人群管理服务-、虚拟社会管理等体系。
(七)承办市委、市政府和省有关部门交办的其他事项。
纳入部门预算编制有0个下属行政(事业)单位。
(二)人员构成情况
江门市社会工作委员会编制9人,实有9人,离退休0人。
(三)预算年度的主要工作任务
2016年,我委将深入贯彻市委十二届六次和全市社会工作会议精神,加强顶层设计、统筹协调和监督指导职能,统筹推进社会建设各项工作,为我市全面建成小康社会创造更加良好的社会环境。一是抓规划,制定《江门市社会建设工作十三五规划》,举办全市社会治理创新项目征集评选活动。提升我市社会建设工作整体性。二是抓统筹,统筹社会建设政策、社会建设项目、公益创投活动、公共服务站建设和深化社会体制改革工作,提升社会建设工作协调性。三是抓标准,建立健全社会建设基础制度,提升社会建设工作规范性。四是抓督查,建立协调服务制度和跟踪督查制度,提升社会建设工作实效性。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算488.37万元,其中:公共财政预算收入488.37万元,占100%;基金预算收入0元,占0%;专款专用资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转结余0万元,占0%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2016年部门支出预算488.37万元,其中本年支出488.37万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出450.38万元,占92.22%;医疗卫生与计划生育(类)支出15.33万元,占3.13%;住房保障(类)支出15.77万元,占3.22%;文化体育与传媒支出6.9万元,占1.43%。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共488.37万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)179.47万元。
项目支出预算308.90万元,主要支出项目有:
1、业务培训支出15万;
2、公务出行租赁经费0.9万;
3、社会创新管理调研考察经费15万;
4、社会管理专项工作经费75万;
5、社会管理创新工作经费46万;
6、公益创投项目经费127万;
7、村(社区)公共服务站专项工作经费30万。
其他支出0万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年江门市社会工作委员会用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计4.09万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元,主要包括因公出国(境)经费0万元。
(二)公务用车购置费支出0万元,主要包括公务用车购置费0万元。
(三)公务用车运行维护费支3.90万元,主要包括公务用车运行维护费3.90万元。
(四)公务接待费支出0.19万元,主要包括公务接待费0.19万元。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计4.09万元,比上年预算数减少5.41万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算 0 万元,与上年持平,根据“零基预算”原则,因公出国(境)经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位,由市财政部门在因公出国(境)经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用,不列入本部门年初预算反映。并且2015年、2016年本单位无因公出国(境)工作安排,本项预算经费均为0万元。
(二)公务用车购置费支出预算 0 万元,与上年预算数持平。2015年、2016年本单位无公务用车购置工作安排,本项预算经费均为0万元。
(三)公务用车运行维护费支出预算 3.9万元,比上年预算数减少5.4万元,增加原因:公务用车由3辆减少到1辆,公务用车运行维护费相应减少。
(四)公务接待费支出预算 0.19 万元,比上年预算数减少0.01万元,增加原因: 公务接待业务减少。
2016年部门预算报表