2015年度江门市红十字会预算公开
第一部分 2015年江门市红十字会预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是政府在人道主义领域的助手。江门市红十字下设江门市红十字会备灾救灾管理中心,负责承担我市救灾物资采购、仓储、保管、分发、转运和公益性救灾培训工作。
纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属1个事业单位(江门市红十字会备灾救灾中心)。
(二)人员构成情况
江门市红十字会机关事业编制5人,实有人数10人(含退休2人,雇员编制3人)。
属下事业单位江门市红十字会备灾救灾中心事业编制4人,实有人数4人。
(三)预算年度的主要工作任务
1、应急救护方面
(1)拓宽救护培训进社区工作。联合市应急办拓展救护培训进社区,争取两年内全面普及蓬江、江海社区干部,为建设平安江门贡献一份力量。继续探索社会组织购买服务,在社区开展形式多样的急救知识讲座,提高市民救护普及率。
(2)全力建成红十字生命体验馆。结合应急救护知识宣传推广及普及生命安全技能,在我会一楼建设红十字生命体验馆。体验馆建成后,将对外开放,以科普宣教、技能培训、游戏互动方式把心肺复功、创伤救护、消防灭火、电梯自救、缆绳救援、交通安全等知识进行传播。拟在2015年世界急救日期间举办结绳比赛。
2、备灾救灾方面
(1)推进备灾救灾仓库建设上新台阶。继续加强安全管理,加强仓库安全风险点防控,更换及加装防爆灯和烟感器;同时加强对各基层红会备灾仓库的安全督查,要求其定期自查整改,全力确保备灾物资安全。全面推进仓库管理信息化,备灾救灾仓库管理系统试运行稳定后将向四市三区基层红会推广,通过专题培训、现场观摩交流等方式指导各市区仓管人员熟悉系统使用技巧。进行1-2次大规模的模拟演练,切实提高实战水平,做到有备无患。
(2)探索符合基层实际的仓管新模式。除了组织各基层红会到上级红会和经验较先进的地方学习外,还要定期进行总结交流,逐一到各基层红会仓库进行实地参观,探讨和解决基层红会在仓管工作中所碰到的困难,逐步探索形成一套符合基层实际的仓库管理新模式。
3、社会救助方面
(1)拓展“一元爱心日”救助范围。结合专项调研情况,关于救助先心病儿童项目拟取消年龄、户籍二个限制条件拓展救助先心病儿童项目,适当放开户籍限制,争取在2015年第一季度实施拓展方案。
(2)落实“博爱家园”项目。“博爱家园”项目是红十字总会力推工作品牌,做好项目执行、总结、推广对加大红十字会在基层影响力具有重要意义。今年将加大项目的跟踪调研,总结推广。
3、器官(遗体)、造血干细胞捐献
(1)加强与医院的联系,适时组织专业知识培训。加强与市卫生局、各大医院医务科等的沟通,拟在清明节前邀请省红会、移植专家前来为医院医务科、急救科、ICU等重要科室进行专业知识培训,提高器官利用的价值,避免浪费。
(2)加强与中心血站合作,加大造血干细胞宣传采集力度。重点借助无偿献血与造血干细胞血样采集同步进行的方式,在献血热心人群中寻找潜在捐献造血干细胞志愿者。拟在2015年6月举办造血干细胞知识网络竞赛。在我会网站等媒体及时传播成功捐献案例,适时邀请成功捐献者现身说法谈捐献体会等增强市民捐献的信心,主动加入造血干细胞捐献志愿者队伍中来。拟在12月初组织志愿者出外交流活动,总结过去的工作与表彰优秀志愿者,让志愿者相互间交流心得,维系感情,增强团队凝聚。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算298.45万元,其中:公共财政预算293.57万元,占98.36%;专款专用资金4.88万元,占1.64%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2015年部门支出预算298.45万元,其中本年支出298.45万元,占100%,包括:教育(类)支出4.88万元,占1.64%;社会保障和就业(类)支出266.23万元,占89.20%;医疗卫生与计划生育(类)支出13.89万元,占4.65%;住房保障(类)支出13.45万元,占4.51%。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共298.45万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)149.27万元。
项目支出预算149.18万元,主要支出项目有专项业务开支、专项培训、会议、办公设备购置、物业管理、公务用车运行维护、争创全国红十字模范示范社区工作、推动捐献工作、红十字志愿工作及业务培训、应急救护基地配套设施和救灾物资储运分发工作等。
四、“三公”经费预算说明
2015年江门市红十字会(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计6.01万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出5.85万元,主要包括公车维修维护、年审、保险、燃油和其他费用等。
(四)公务接待费支出0.16万元,主要包括接待各级单位业务交流支出。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计6.01万元,比上年预算数减少1.65万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年预算数持平。
(二)公务用车购置费支出预算0万元,比上年预算数持平。
(三)公务用车运行维护费支出预算5.85万元,比上年预算数减少1.65万元,减少原因:厉行节约,规范公务车辆管理和使用。
(四)公务接待费支出预算0.16万元,比上年预算数持平。
第二部分 2015年江门市红十字会部门预算表