2015年度江门市公安局部门预算
目 录
第一部分 2015年江门市公安局预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 2015年江门市公安局部门预算表
一、2015年部门收支预算总表
二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
预算表(基本支出)
三、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
预算表(项目支出)
四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
五、按经济分类公开基本支出表
第一部分 2015年江门市公安局预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市公安局是主管全市公安工作的职能部门。主要职能是维持社会治安和保护人民的生命财产。
江门市公安局设立市直行政单位1个。
(二)人员构成情况
江门市公安局编制1,117人,实有1,253人,离退休196人。
(三)预算年度的主要工作任务
主要开展维持社会治安和保护爱人民的生命财产、打击违法犯罪、反恐怖活动等工作。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算41,881.92万元,其中:公共财政预算收入37,731.70万元,占90.09%;事业单位经营收入200万元,占0.48%;其他收入1,300.22万元,占3.10%;上级补助收入150万元,占0.36%;上年结转结余2,500万元,占5.97%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2015年部门支出预算41,881.92万元,其中本年支出41,881.92万元,占100%,包括:公共安全(类)支出36,856.51万元,占88.00%;社会保障和就业(类)支出1,572.76万元,占3.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出1,907.30万元,占4.55%;住房保障(类)支出1,545.35万元,占3.69%。
(二)公共财政预算支出情况
2015年公共财政预算拨款安排的支出共37,731.70万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)22,789.60万元。
项目支出预算14,942.10万元。主要支出项目有行政运行3,417.69万元,道路交通管理600万元,信息化建设7,303.10万元,公安业务费支出3,621.31万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年江门市公安局用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计1,343万元。
(一)公务用车购置费支出80万元。
(二)公务用车运行维护费支出1,150万元。
(三)公务接待费支出113万元。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计1,343万元,比上年预算数减少422万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年预算数减少10万元,减少原因:根据“零基预算”原则,因公出国(境)经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位,由市财政部门在因公出国(境)经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用,不列入本部门年初预算反映。
(二)公务用车购置费支出预算80万元,比上年预算数增加80万元,增加原因:因业务需要,购置专业用车。
(三)公务用车运行维护费支出预算1150万元,比上年预算数减少490万元,减少原因:大力压缩“三公”经费开支,实行公车改革,严格控制公务用车购置费支出。
(四)公务接待费支出预算113万元,比上年预算数减少2万元,减少原因:以勤俭节约为宗旨,压缩公务接待费开支。