2015年度江门市总工会决算公开
目 录
第一部分 江门市总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 江门市总工会2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 江门市总工会2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江门市总工会概况
(一)部门职责
江门市总工会是全市工会组织工作的领导机关。主要职能是最大限度地把江门市广大职工组织到工会中来,维护好广大职工的合法权益;保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性,不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入江门市总工会2015年部门决算编报范围的单位共2个,包括江门市总工会本级共有编制 22 人,实有人数 25 人(含雇员3人),离退休31 人和下属1个预算事业单位(江门市困难职工帮扶中心)共有编制5人,实有5人,离退休1人。
第二部分 江门市总工会2015年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:江门市总工会汇总 | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1663.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 449.17 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 5.74 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 306.04 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 67.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 800.61 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 43.05 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1669.57 | 本年支出合计 | 51 | 1665.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 3.64 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1669.57 | 总计 | 58 | 1669.57 |
收入决算表 | |
公开02表 | |
部门:江门市总工会汇总 | 单位:万元 |
项 目
| 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1669.57 | 1,663.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 452.81 | 447.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 |
20129 | 群众团体事务 | 452.81 | 447.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 |
2012901 | 行政运行 | 313.88 | 308.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 |
2012950 | 事业运行 | 91.75 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 306.04 | 306.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 268.66 | 268.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 240.65 | 240.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 58.52 | 58.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 54.03 | 54.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 800.61 | 800.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.90 | 37.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |
公开03表 | |
部门:江门市总工会汇总 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1665.93 | 756.51 | 909.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 449.17 | 350.26 | 98.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 449.17 | 350.26 | 98.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 310.24 | 310.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012950 | 事业运行 | 91.75 | 40.02 | 51.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 47.18 | 0.00 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 306.04 | 295.53 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 268.66 | 268.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 240.65 | 240.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.51 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.51 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 58.52 | 58.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 54.03 | 54.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 800.61 | 0.61 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.9 | 37.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |
公开04表 | |
部门:江门市总工会汇总 | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 863.83 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 443.43 | 443.43 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 800.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 306.04 | 306.04 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 800.61 | 0.61 | 800.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1663.83 | 本年支出合计 | 49 | 1660.19 | 860.19 | 800.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1663.83 | 总计 | 54 | 1663.83 | 863.83 | 800.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:江门市总工会汇总 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 860.19 | 750.77 | 109.42 | |
201 | 一般公共服务支出 | 443.43 | 344.52 | 98.91 |
20129 | 群众团体事务 | 443.43 | 344.52 | 98.91 |
2012901 | 行政运行 | 304.50 | 304.50 | 0.00 |
2012950 | 事业运行 | 91.75 | 40.02 | 51.73 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 47.18 | 0.00 | 47.18 |
208 | 社会保障和就业支出 | 306.04 | 295.53 | 10.51 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 268.66 | 268.66 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 240.65 | 240.65 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 26.87 | 26.87 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 26.87 | 26.87 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.51 | 0.00 | 10.51 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.51 | 0.00 | 10.51 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67.06 | 67.06 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 58.52 | 58.52 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 54.03 | 54.03 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.90 | 37.90 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 5.14 | 5.14 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |
公开06表 | |
部门:江门市总工会汇总 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 750.77 | 746.42 | 4.35 | |
301 | 工资福利支出 | 372.69 | 372.69 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 59.50 | 59.50 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 213.07 | 213.07 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.27 | 16.27 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 64.00 | 64.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11.78 | 11.78 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.06 | 8.06 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
30201 | 办公费 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
30229 | 福利费 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 373.72 | 373.72 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 15.57 | 15.57 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 251.92 | 251.92 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 26.87 | 26.87 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 30.57 | 30.57 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 37.90 | 37.90 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 5.14 | 5.14 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.74 | 5.74 | 0.00 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
公开07表 | |
部门:江门市总工会汇总 | 单位:万元 |
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
简要说明:2015年申报预算指标明细不详,无安排预算数,故为零元。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门:江门市总工会汇总 | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
公开09表 | |
部门:江门市总工会汇总 | 单位:万元 |
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
简要说明:2015年申报预算指标明细不详,无安排预算数,故为零元。
第三部分 江门市总工会2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
江门市总工会2015年度总收入1669.57万元,其中本年收入 1669.57万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1663.83 万元,比上年决算数增加872.12万元,增长110.16 %。主要原因:一是新工人文化宫建设费增加800万元,二是人员费增加。
2.其他收入5.74 万元,比上年决算数增加5.74万元,增长100 %。主要原因是人员费增加。
(二)年度支出总体情况
江门市总工会2015年度总支出1669.57万元,其中本年支出1665.93万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出449.17万元,主要用于市总在职人员费、事业单位及文化宫人员工资专项补助,比上年决算数增加41.9 万元,增长10.29%,主要原因是在职人员工资费增加。
2.社会保障和就业支出306.04万元,主要支出项目有市总退休人员及事业单位退休人员费,比上年决算数增加19.59 万元,增长6.84%。主要原因是市总退休人员及事业单位退休人员退休费增加。
3.医疗卫生与计划生育支出67.06万元,比上年决算数增加6.65万元,增长11.01%。主要原因是市总退休人员及事业单位退休人员医疗费增加。
4.城乡社区支出800.61万元,主要支出项目有新工人文化宫建设工程资金,比上年决算数增加800.37万元,增长100%,主要原因是新工人文化宫建设工程。
5.住房保障支出43.05 万元,比上年决算数增加6.17万元,增长16.73%。主要原因是市总在职人员公积金增加。
二、2015年收入决算情况说明
江门市总工会2015年度收入合计1669.57万元。
(一)财政拨款收入1663.83万元,占本年收入合计的99.66 %。其中:
一般公共服务(类)447.07万元,占财政拨款收入的26.87 %。包括:行政事业单位的在职人员工资。
社会保障和就业支出306.04 万元,占财政拨款收入的18.39 %。包括:行政事业单位的退休人员退休费。
医疗卫生与计划生育支出67.06 万元,占财政拨款收入的4.03 %。包括:行政事业单位的在职及离退休人员其他医疗费。
城乡社区支出800.61万元,占财政拨款收入的48.12 %。是新工人文化宫建设工程费。
住房保障支出43.05 万元,占财政拨款收入的2.59 %。是行政事业单位的在职人员住房公积金。
(二)其他收入5.74万元,占本年收入合计的0.34 %。
其中:一般公共服务(类)5.74万元,是行政事业单位的在职人员其他费。
三、2015年度支出决算情况说明
江门市总工会2015年度支出合计1665.93万元。具体如下;
(一)基本支出756.51万元,占本年支出合计的45.41 %。其中:一般公共服务(类)350.26 万元,主要用于行政事业单位的在职人员工资。社会保障和就业支出295.53万元,主要用于行政事业单位的退休人员退休费。医疗卫生与计划生育支出67.06 万元,主要用于行政事业单位的在职及离退休人员其他医疗费。城乡社区支出0.61万元。住房保障支出43.05 万元,主要用于行政事业单位的在职人员住房公积金。
(二)项目支出909.42万元,占本年支出合计的54.59 %。其中:一般公共服务(类)98.91万元,主要用于文化宫迁建时间补助人员费,社会保障和就业支出10.51万元,主要用于市直退休劳模补贴费。城乡社区支出800万元主要用于新工人文化宫建设工程费。
四、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
江门市总工会2015年度财政拨款收入合计1663.83万元。其中:一般公共预算财政拨款收入863.83 万元,比年初预算数增加99.27万元,增长12.98%;主要原因是人员工资增加。政府性基金预算财政拨款收入800万元,比年初预算数持平。
(二)2015年度财政拨款支出说明
江门市总工会2015年度财政拨款支出合计1663.83万元。其中:一般公共预算财政拨款支出863.83万元,比年初预算数增加99.27万元,增长12.98%;主要原因是人员工资增加。政府性基金预算财政拨款支出800万元,比年初预算数持平。
分功能科目看,一般公共服务(类)443.43 万元,主要用于行政事业单位的在职人员工资。社会保障和就业支出306.04万元,主要用于行政事业单位的退休人员退休费。医疗卫生与计划生育支出67.06 万元,主要用于行政事业单位的在职及离退休人员其他医疗费。城乡社区支出0.61万元。住房保障支出43.05 万元,主要用于行政事业单位的在职人员住房公积金。城乡社区支出800万元,主要原因是增加新工人文化宫建设工程费。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江门市总工会2015年度一般公共预算财政拨款支出合计 860.19万元,占本年支出合计的99.58 %。与上年相比,增加68.48万元,增长8.65%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
江门市总工会2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务(类)443.43 万元,占51.55 %;社会保障和就业支出306.04万元,占35.58 %;医疗卫生与计划生育支出67.06 万元,占7.79 %;城乡社区支出0.61万元,占0.07%;住房保障支出43.05 万元,占5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
江门市总工会2015年度一般公共预算财政拨款支出860.19 万元,具体情况如下:
1.一般公共服务(类)443.43 万元,比上年增加36.16万元,增长8.88%,主要原因行政事业单位的在职人员工资增加;完成年初预算的113.37 %,主要原因行政事业单位的在职人员工资增加。
2.社会保障和就业支出306.04万元,比上年增加19.59万元,增长6.84%,主要原因是行政事业单位的退休人员退休费增加;完成年初预算的108.21%,主要原因是行政事业单位的退休人员退休费增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出67.06 万元, 比上年增加6.65万元,增长11.01%,主要原因是行政事业单位的在职及离退休人员其他医疗费增加;完成年初预算的122.91%,主要原因是行政事业单位的在职及离退休人员其他医疗费增加。
4. 城乡社区支出0.61万元,比上年增加0.37万元,增长154.17%,完成年初预算的100 %。
5. 住房保障支出43.05 万元,比上年增加6.17万元,增长16.73%,主要原因是行政事业单位的在职人员住房公积金增加;完成年初预算的110.67%,行政事业单位的在职人员住房公积金增加。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江门市总工会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 750.77万元,其中:
(一)工资福利支出372.69万元,占基本支出的49.64 %。主要包括基本工资59.5万元、津贴补贴213.07万元、奖金16.27万元、社会保障缴费64万元、绩效工资11.78万元、其他工资福利支出8.07万元。
(二)商品和服务支出4.35万元,占基本支出的0.58 %。主要包括办公费2.16万元、福利费1.97万元、公务用车运行维护费0.22万元。
(三)对个人和家庭的补助373.72万元,占基本支出的49.78 %。主要包括离休费15.57万元、退休费251.92万元、抚恤金26.87万元、奖励金30.58万元、住房公积金37.9万元、购房补贴5.14万元、其他对个人和家庭补助支出5.74万元。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江门市总工会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数为零元,预算数为零元。其中:因公出国(境)费支出决算数为零元,预算数为零元;公务用车购置及运行维护费支出决算数为零元,预算数为零元;公务接待费支出决算数为零元,预算数为零元。
与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.62万元,下降100%。主要原因是年初申报预算指标明细不详,无安排预算数。其中:因公出国(境)费支出决算数为零元,比上年零增长;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.62万元,下降100%;主要原因是年初申报预算指标明细不详,无安排预算数。公务接待费支出决算数为零元,比上年零增长。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费为零元;公务用车购置及运行维护费支出为零元;公务接待费支出为零元。江门市总工会“三公”费用资金来源主要是工会经费,非财政资金,不纳入公开范围。上年的决算数为财政安排下属事业单位江门市困难职工帮扶中心的公务费用指标,2015年由于申报预算指标明细不详,无安排预算数,故为零元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出为4.35万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少2.93万元,降低40.25%,减少主要是公务用车运行维护费及福利费。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额零万元,其中:政府采购货物支出零万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。授予中小企业合同金额零万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额零万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日(最新情况),本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2015年,本部门共组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及项目金额51.73 万元。绩效评价结果显示,1项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释:
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。