市本级2015年度部门决算公开
目录
第一部分江门市政府采购中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分江门市政府采购中心2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分江门市政府采购中心2015年部门决算情况说明
第四部分名词解释
江门市政府采购中心概况
一、主要职责
江门市政府采购中心负责组织市直机关、事业单位和团体组织政府集中采购目录中通用项目的采购工作;接受采购人的委托,组织办理政府采购业务事宜;审查有关投标供应商参与政府采购活动的资格;负责受理政府采购当事人咨询和处理供应商的质疑;根据采购人的委托,参与或组织对供应商履约的验收;负责专家使用情况信息反馈;开展采购人、供应商的业务指导和培训;定期汇总分析政府采购项目情况;接受政府采购监督管理部门的业务指导和监督。
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为中心本级预算。
(二)本部门内设机构,人员构成情况:
本部门与江门市公共资源交易中心的政府采购服务部合署办公。
第二部分 江门市政府采购中心2015年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 | |
部门:江门市政府采购中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 107.02 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 91.27 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 1.31 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 9.74 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 10.29 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 108.33 | 本年支出合计 | 51 | 111.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 26.03 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 25.26 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 23.07 |
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 22.30 |
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 134.36 | 总计 | 58 | 134.36 |
注:本表反映部门本年度总收入和年末结转情况,有关填表说明: 1.本表中数据填列当年决决算数,以“万元”为金额单位,保留二位小数。 2.本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。 3.收入总计数应等于支出总计数。 | |||||
4、此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0” | |||||
5、该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表) |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:江门市政府采购中心 |
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| 单位:万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 108.33 | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | |
201 | 一般公共服务支出 | 88.30 | 86.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 88.30 | 86.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
2010301 | 行政运行 | 88.22 | 86.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明: | ||||||||
1、本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 2、本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目步有填列。 | ||||||||
3、1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 |
| |||||||
4、此表没有发生数的,在合计行填“0”. 5、该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。 |
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | ||
部门:江门市政府采购中心 |
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| 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 111.29 | 108.33 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 91.27 | 88.31 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 91.27 | 88.31 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 88.23 | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项收入情况。有关填表说明: | |||||||||
1、本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 2、本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目步有填列。 3、1栏=(2+3+4+5+6)栏。 4、此表没有发生数的,在合计行填“0”. 5、该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
部门:江门市政府采购中心 |
| 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 107.02 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 22 | 107.02 | 本年支出合计 | 49 | 107.03 | 107.03 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.78 |
| 51 |
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| ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 107.80 | 总计 | 54 | 107.80 | 107.80 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况,有关填表说明: 1、.本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 2、本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。 | |||||||||||
3、收入总计数应等于支出总计数。 | |||||||||||
4、此表没有发生数据的,在合计栏填“0”。 | |||||||||||
5、该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 | |||||
部门:江门市政府采购中心 |
| 单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 7 | 8 | 9 | |||||||
合计 | 107.03 | 107.03 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 86.93 | 86.93 | 0.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,有关填表说明: 1、.本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 | ||||||||||
2、本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。 | ||||||||||
3、1栏=(2+3)栏。 |
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| ||||||
4、此表没有发生数据的,在合计栏填“0”。 |
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5、该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
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| 公开06表 | |
部门:江门市政府采购中心 |
| 金额单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 107.03 | 99.62 | 7.41 | |
301 | 工资福利支出 | 87.09 | 87.09 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 53.27 | 53.27 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 8.18 | 8.18 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.29 | 5.29 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 7.41 | 0.00 | 7.41 |
30205 | 水费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
30206 | 电费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
30207 | 邮电费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
30214 | 租赁费 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
30229 | 福利费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
30239 | 其他交通费用 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.53 | 12.53 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明: | ||||
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 | ||||
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。 | ||||
(3)1栏=(2+3)栏。 | ||||
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。 | ||||
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||
部门:江门市政府采购中心 |
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| 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算表 | 2015年决算数 | |||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:1、本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。 2、(参照9表)有关填表说明: | ||||||||||||||
(1)本表数据填列以“万元”为金额单位,保留两位小数。 | ||||||||||||||
(2)2015年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏,7栏=(8+9+12)栏,9栏=(10+11)栏。 | ||||||||||||||
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 公开08表 | ||
部门:江门市政府采购中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
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2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明: | ||||||||||
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 | ||||||||||
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。 | ||||||||||
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。 | ||||||||||
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。 | ||||||||||
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||
部门:江门市政府采购中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
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注:1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。
2、“三公”经费支出决算在江门市公共资源交易中心合并反映。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)2015年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
第三部分江门市政府采购中心2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
江门市政府采购中心2015年度总收入134.36万元,其中本年收入108.33万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入107.02万元,比2014年决算数增加6.76万元,增长6.74%。主要原因:是在编人员正常工资增加。
2.其他收入1.31万元,比2014年决算数增加1.31万元。主要原因:增加公车改革补贴。
(二)年度支出总体情况
江门市政府采购中心2015年度总支出134.36万元,其中本年支出111.29万元。具体情况如下:
一般公共服务(类)支出91.27万元,主要用于基本支出88.31万元,项目支出2.96万元,比2014年决算数减少1.05万元,减少1.14%,主要原因是减少了项目支出。
2.医疗卫生与计划生育支出9.74万元,主要用于医疗保障和计划生育事务,比2014年决算数增加了1.22万元,增长14.32%,主要原因是调高医保基数。
3、住房保障支出10.29万元,主要支出项目有住房公积金和住房补贴,比2014年决算数增加0.85万元,增长9%,主要原因是调高住房公积金基数。
二、2015年收入决算情况说明
江门市政府采购中心2015年度收入合计108.33万元。
(一)财政拨款收入107.02万元,占本年收入合计的98.79%。其中:
1、一般公共服务支出(类)86.99万元,占财政拨款收入的81.28%。包括政府办公厅(室)及相关机构事务86.99万元。
2、医疗卫生与计划生育支出9.74万元,占财政拨款收入的9.1%。包括医疗保障7.50万元,计划生育事务2.24万元。
3、住房保障支出10.29万元,占财政拨款收入的9.62%。包括住房改革支出10.29万元。
(二)其他收入1.31万元,占本年收入合计的1.21%。
其中:一般公共服务支出1.31万元。
三、2015年度支出决算情况说明
江门市政府采购中心2015年度支出合计111.29万元。具体如下:
(一)基本支出108.33万元,占本年支出合计的97.34%。其中:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出88.30万元,主要用于行政运行;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)7.50万元,主要用于行政单位医疗;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)2.24万元,主要用于其他计划生育事务;住房保障支出(类)住房改革支出(款)10.29万元,主要用于住房公积金和购房补贴。
(二)项目支出2.96万元,占本年支出合计的2.66%。其中:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出2.96万元,主要用于一般行政管理事务。
四、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
江门市政府采购中心2015年度财政拨款收入合计107.02万元。其中:一般公共预算财政拨款收入107.02万元,比年初预算数增加14.57万元,增长15.72%。主要原因是一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务的增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元。比年初预算数增加0万元,增长率为0。
(二)2015年度财政拨款支出说明
江门市政府采购中心2015年度财政拨款支出合计107.02万元,其中:一般公共预算财政拨款支出107.02万元,比年初预算数增加14.54万元,增长15.72%。主要原因是一般公共服务支出的增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元。比年初预算数增加0万元,增长率为0。
分功能科目看,一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)87.00万元,主要用于行政运行;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)7.50万元,主要用于行政单位医疗;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)2.24万元,主要用于其他计划生育事务;住房保障支出(类)住房改革支出(款)10.29万元,主要用于住房公积金和购房补贴。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江门市政府采购中心2015年度一般公共预算财政拨款支出合计107.02万元,占本年支出合计的96.16%。与2014年相比,增加13.93万元,增长14.96%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
江门市政府采购中心2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)87.00万元,占81.29%;医疗卫生与计划生育支出9.74万元,占9.10%。住房保障支出10.29万元,占9.61%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
江门市政府采购中心2015年度一般公共预算财政拨款支出107.02万元,具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)87.00万元,比2014年决算数增加11.86万元,增长15.79%,主要原因是行政运行的增加。完成年初预算的116.94%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行的增加。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)7.50万元,比2014年决算数增加0.74万元,增长10.95%,主要原因是行政单位医疗的增加。完成年初预算的110.29%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗的增加。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)2.24万元,比2014年决算数增加0.48万元,增长27.27%,原因是其他计划生育事务的增加。完成年初预算的127.27%,决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务的增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)10.29万元,比2014年决算数增加0.85万元,增长9.00%,主要原因是住房公积金的增加。完成年初预算的108.09%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的增加。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江门市政府采购中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出107.02万元,其中:
(一)工资福利支出87.09万元,占基本支出的81.38%。主要包括基本工资12.40万元、津贴补贴53.27万元、奖金7.44万元、社会保障缴费8.18万元、伙食补助费0.5万元、其他工资福利支出5.29万元。
(二)商品和服务支出7.41万元,占基本支出的6.92%。主要包括水费0.09万元、电费0.48万元、邮电费2.10万元、租赁费2.25万元、福利费1.10万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出0.95万元.
(三)对个人和家庭的补助12.52万元,占基本支出的11.70%。主要包括奖励2.24万元、住房公积金8.31万元、购房补贴1.97万元。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江门市政府采购中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,预算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元;公务接待费支出决算为0万元,预算为0万元。2015年度“三公”经费支出决算在江门市公共资源交易中心合并反映。
与2014年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.15万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算维持2014年水平;公务用车购置及运行维护费支出维持2014年水平;公务接待费支出决算减少0.15万元,下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是2015年度该项支出在江门市公共资源交易中心列支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元,2015年公务用车保有量为2辆,主要用于本部接送政府采购项目评审专家等公务需要,公务用车运行维护费在江门市公共资源交易中心列支。
3.公务接待费支出0万元。该支出在江门市公共资源交易中心中列支。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出7.41万元,比2014年减少0.37万元,降低4.76%。主要原因是:减少了物业管理费。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,本部门2015年度项目支出合并在江门市公共资源交易中心反映。
第四部分名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款):反映行政运行和其他政府办公室及相关机构事务的支出。