目 录
第一部分 2014年江门市发展和改革局预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
第二部分 2014年江门市发展和改革局部门预算表
一、2014年部门收支预算总表
二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
预算表(基本支出)
三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
预算表(项目支出)
第一部分:2014年江门市发展和改革局预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市发展和改革局(江门市物价局)是主管全市发展改革和物价管理工作的职能部门。主要职能:拟订和组织实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划、区域规划、重点专项规划、年度计划;搞好国民经济综合平衡,维护经济安全;加强经济运行监测分析,协调解决经济运行中的重大问题;加强投资宏观管理,完善政府投资管理,搞好重大项目布局,调控全社会投资总规模;加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导,增强扩大开放条件下经济社会协调发展的能力;加强能源开发和利用,规划重大能源项目布局;促进城乡、区域协调发展,推动缩小城乡、市区发展差距;指导推进和综合协调经济体制改革,统筹综合性经济体制改革,协调推进专项经济体制改革;开展价格分析、预测、预警和监控;负责价格调节基金的设立、运作和管理;管理国家、省、市列名管理的价格和收费;依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查,对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施;受理价格、收费投诉举报;协调、处理部门之间、行业之间的价格、收费争议。
纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属2个事业单位,包括江门市价格成本调查队;江门市价格认证中心。
(二)人员构成情况
江门市发展和改革局共有行政编制62人,实有人数62人(其中1人不占编),离退休人员31人,雇员编制8人,实有8人。下属事业单位编制13人,实有11人。
(三)预算年度的主要工作任务
2014年,围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署,着力促进扩大内需,加快转型升级,大力改善民生,推进全市经济社会平稳较快发展。主要有以下工作:
抓好重大事项研究策划,加强宏观经济形势监测分析,加强大广海湾规划、江会片区规划、“十三五”规划前期等重大问题研究策划,加强重大项目的引进落户;抓好重点项目管理工作,做好项目储备及项目前期协调,协调推进重点基础设施建设,推动落实民间投资项目,强化重大项目专项督促检查;抓好农林水利民生工程,经济动员、应急工作及扶贫、援建工作;抓好稳价惠民工作,保持物价总水平稳定,居民消费价格指数涨幅控制在3 %左右,运用价格调节基金稳物价惠民生,整治涉民涉企价格收费秩序,完善价格监测预警体系建设,做好价格认定工作;抓好改革与创新,稳妥推进价格改革,持续开展企业债券申报等金融创新工作,推动低碳试点建设,推进企业投资管理体制改革。
二、收入预算说明
2014年部门收入预算2543.08万元,其中:公共财政预算收入2493.08万元,占98.03%;专款专用资金收入50万元,占1.97%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2014年部门支出预算2543.08万元,其中本年支出2543.08万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出1939.02万元,占76.25%;社会保障和就业(类)支出270.27万元,占10.63%;医疗卫生与计划生育(类)支出98.99万元,占3.89%;节能环保(类)支出150万元,占5.90%;住房保障(类)支出84.8万元,占3.33%。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共2493.08万元。
其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)1245.58万元。
项目支出预算1247.5万元,主要支出项目有:
(1)一般公共服务支出1097.5万元,主要用于重大项目、重大事项的前期、协调、策划;大广海湾发展规划编制;轨道交通枢纽城市规划研究;江门市天然气加气站规划;集中供热规划编制;债券发行及创立投资基金设立、管理;社会信用体系建设;政府投资项目咨询评估等工作。
(2)节能环保支出150万元,主要用于支持低碳发展相关基础性研究和低碳应用技术研发、推广,补助低碳园区、低碳社区、低碳商业、低碳交通等试点建设,扶持增加碳汇和保护生态的相关项目建设以及市级开展低碳试点工作。
第二部分:2014年江门市发展和改革局部门预算表
一、2014年部门收支预算总表
单位名称:江门市发展和改革局 单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、公共财政预算收入 |
2,493.08 |
一、一般公共服务 |
1,939.02 |
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二、国防 |
|
二、基金预算收入 |
|
三、公共安全 |
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四、教育 |
|
三、专款专用资金收入 |
50.00 |
五、科学技术 |
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六、文化体育与传媒 |
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四、事业收入 |
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七、社会保障和就业 |
270.27 |
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八、医疗卫生与计划生育 |
98.99 |
五、事业单位经营收入 |
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九、节能环保 |
150.00 |
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十、城乡社区 |
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六、其他收入 |
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十一、农林水 |
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十二、交通运输 |
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十三、资源勘探电力信息等 |
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十四、商业服务业等 |
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十五、金融 |
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十六、国土海洋气象等 |
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十七、住房保障 |
84.80 |
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十八、粮油物资储备 |
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十九、国债还本付息 |
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二十、其他支出 |
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本年收入合计 |
2,543.08 |
本年支出合计 |
2,543.08 |
七、上级补助收入 |
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二十一、上缴上级支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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二十二、对附属单补助支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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二十三、结转下年 |
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十、上年结转结余 |
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收入总计 |
2,543.08 |
支出总计 |
2,543.08 |
注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
二、2014 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表(基本支出)
单位名称:江门市发展和改革局 单位:万元
目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
合 计 |
1,245.58 |
1,245.58 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
791.52 |
791.52 |
|
|
04 |
|
发展与改革事务 |
791.52 |
791.52 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
270.27 |
270.27 |
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
270.27 |
270.27 |
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
270.27 |
270.27 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
98.99 |
98.99 |
|
|
05 |
|
医疗保障 |
98.99 |
98.99 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
93.09 |
93.09 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
5.9 |
5.9 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
84.8 |
84.8 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
84.8 |
84.8 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
79.67 |
79.67 |
|
|
|
03 |
购房补贴 |
5.13 |
5.13 |
|
三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表(项目支出)
单位名称:江门市发展和改革局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
合 计 |
1,247.50 |
1,247.50 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,097.50 |
1,097.50 |
|
|
04 |
|
发展与改革事务 |
1,097.50 |
1,097.50 |
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
10 |
|
能源节约利用 |
150.00 |
150.00 |
|