2014年江门市团委部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
共青团江门市委员会是市委领导下负责青少年工作的先进青年的群众团体。主要职能:贯彻执行市委和上级团委的工作部署,制订共青团发展规划、年度计划和改革规划,指导下属各级团组织开展各项工作。
组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义理论,进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,帮助青年学习现代科学文化知识,提高素质。团结带领广大团员青年投身社会主义市场经济体制的实践,帮助青年掌握和运用先进的科学技术,学习和适应现代管理方式。组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动,指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构,努力构建青少社会化服务体系。密切与各地青年的联系和合作,不断完善我市青联组织网络,加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结,指导各级青联组织和青年社会开展活动。向党和政府反映青年的意见和要求,协同有关部门制订和宣传青年工作法规,组织青年开展社会监督,同各种危害青少年的现象作斗争,维护青少年的合法权益。受市委委托领导少先队工作。完成市委和上级团委交办的其他任务。
共青团江门市委员会下设4部门(科室),包括办公室、组织部、学少部、宣传部(市义工联秘书处)。
(二)人员构成情况
共青团江门市委员会共有编制11人,实有人数11人。
(三)决算年度的主要工作任务
实施新生代产业工人“圆梦计划”;推进“城乡青年中心”建设;江门市义工联运作和活动;青春就业创业行动;江门市成人宣誓活动;社会主义新农村建设行动;未成年人思想道德建设系列活动;“12355”江门市青少年维权与心理咨询热线建设;深化青年文明号工作;团干部培训班;江门市少工委专项工作;江门市政企优秀青年业务培训;农村“信息直通车”服务站运作;江门市义工事业发展“种子资金”;江门市留守儿童夏令营。
二、收入决算说明
2014年部门收入决算893.52万元。其中:财政拨款收入405.89万元,占45.43%;其他收入100.66万元,占11.27%;年初结转结余386.98万元,占43.30%。
三、支出决算说明
2014年部门支出决算522.20万元。其中:财政拨款收入安排的支出438.16万元,包括:
(一)基本支出163.30万元,占37.27%。主要为:工资福利支出129.27万元,对个人和家庭的补助23.44万元,商品和服务支出10.59万元。
(二)项目支出274.86万元,占62.73%。按支出功能科目划分,具体如下:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)决算支出274.40万元,主要支出项目有实施新生代产业工人“圆梦计划”,推进“城乡青年中心”建设,江门市义工联运作和活动,青春就业创业行动,江门市成人宣誓活动,未成年人思想道德建设系列活动,“12355”江门市青少年维权与心理咨询热线建设,团干部培训班,江门市政企优秀青年业务培训,农村“信息直通车”服务站运作,江门市义工事业发展“种子资金”,江门市留守儿童夏令营等,支出与上年同期基本持平。
2.农林水事务(类)扶贫(款)决算支出0.46万元,主要支出项目有扶贫工作,支出与上年同期基本持平。
四、“三公”经费决算说明
2014年江门市团委(含下属单位)用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计17.09万元。
(一)因公出国(境)经费支出6.97万元,2014年使用财政拨款安排本机关出国组团16个,74人次。主要包括与世界江门青年大会各代表团沟通出访事务及港澳地区青年社团开展交流活动。
(二)公务用车购置费支出0万元,2014年公务用车购置数0辆。
(三)公务用车运行维护费支出8.63万元,2014年公务用车保有量2辆。维护费支出主要包括公务用车燃油费、维护费、年检费、保险费、活动租车费等。
(四)公务接待费支出1.49万元,2014年发生国内接待 27次,接待人数共48人。主要包括日常工作接待费用、团系统活动工作餐费和义工活动餐费补贴等。
“三公”经费增减变化原因:2014年“三公”经费支出合计17.09万元,比上年同期减少0.22万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出6.97万元,比上年同期增加2.47万元,增加原因:加强与世界江门青年大会各代表团沟通出访事务及港澳地区青年社团开展交流活动。
(二)公务用车购置费支出0万元,与上年同期持平。
(三)公务用车运行维护费支出8.63万元,比上年同期减少0.59万元,减少原因:厉行节约,严控公务用车运行维护相关费用支出。
(四)公务接待费支出1.49万元,比上年同期减少2.10万元,减少原因:厉行节约,严控接待次数。