2014年江门市委市政府接待处部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市委市政府接待处内设4个正科级机构:
1、办公室
负责文秘、机要、督办、档案、会务、人事、劳资、党群、计生、老干等工作;负责公务用车管理,接待经费管理以及接待物品、固定资产的采购和管理等工作。
2、接待一科
负责市委和省委接待办交的接待工作;负责本省人大主要领导来访的接待工作。
3、接待二科
负责市政府和省政府接待办交办的接待工作;负责本省政协主要领导来访的接待工作。
4、接待三科
负责市本级组织的招商、庆典等大型活动的嘉宾接待工作;协助市委办公室、市府办公室做好市党政主要领导外出参观考察期间的食宿安排等工作;负责日常值班和紧急接待信息的整理上报工作。
(二)人员构成情况
江门市委市政府接待处编制15人,实有13人,离退休1人。
(三)决算年度的主要工作任务
1、负责到我市进行公务活动的市委、市政府重要客人和本省人大、政协主要领导的接待工作。
2、负责市本级组织的招商、庆典等大型活动的嘉宾接待工作;
3、负责市委、市政府接待专项经费的管理工作;
4、协助做好市委、市政府对外联系和交往的后勤服务工作;
5、指导和协助市直部门做好重要来宾的接待工作;
6、指导和协助各市、区接待部门做好公务活动接待工作;
7、对市区各接待点的接待服务质量和服务水平进行跟踪指导;
8、承担市委、市政府和上级接待部门交办的其他工作。
二、收入决算说明
2014年部门收入决算1208.97元。其中:财政拨款收入407.5万元,占33.71%;事业收入798.48万元,占66.05%;用事业基金弥补收支差额1.59万元,占0.13%,上年结转结余1.4万元,占0.11%。
三、支出决算说明
2014年部门支出决算1207.41万元。其中:财政拨款收入安排的支出407.5万元,包括:
(一)基本支出191.19万元,占46.92%。主要为:工资福利支出140.46万元,对个人和家庭的补助36.09万元,商品和服务支出14.64万元。
(二)项目支出216.16万元,占53.08%。按支出功能科目划分,具体如下:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出16.16万元。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出200万元。
四、“三公”经费决算说明
2014年江门市委市政府接待处用财政拨款开支的公务接待费、公务用车运行维护费(简称“三公”经费)支出合计205万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元,比上年同期持平。
(二)公务用车购置费支出0万元,2014年公务用车购置0辆。
(三)公务用车运行维护费支出3.82万元,2014年公务用车保有5辆。费用构成主要包括:车辆加油、维修、保险及其他相关运行维护。
(四)公务接待费支出200万元,2014年发生国内接待305批,4587人次。
“三公”经费增减变化原因:2014年“三公”经费支出合计203.82万元,比上年同期增加200.61万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出0万元,比上年同期持平。
(二)公务用车购置费支出0万元,比上年同期持平。
(三)公务用车运行维护费支出3.82万元,比上年同期减少3.21万元。减少原因:进一步规范公务用车管理,遵守“八项规定”奉行厉行节约原则。
(四)公务接待费支出200万元,比上年同期增长200万元,增加原因:根据上级规范专户管理的有关要求,将原在财政专户安排的资金列入一般公共预算安排,属于因统计口径调整原因造成的政拨款安排的公务接待费出现增长。
第二部分2014年中共江门市委江门市人民政府接待处部门决算表