目 录
第一部分 2013 年江门市文联部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公”经费决算说明
第二部分 2013 年江门市文联部门决算表
一、 2013 年部门收支决算总表
二、 2013 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
决算表(基本支出)
三、 2013 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出
决算表(项目支出)
四、 2013 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
第一部分 2013 年江门市文联部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
文联是市委、市政府领导下的文学艺术界的专业群众团体,其主要任务是:
1、贯彻党的文艺路线、方针、政策,为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。
2、指导各协会开展创作、研讨活动,开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动,配合有关部门有重点地组织创作、展出、演出,力求出精品、出人才。
3、加强各协会对文艺家的指导、联络、服务,组织会员间的交流活动,反映他们的情况和要求,维护宪法和法律赋予文艺家的权益,使文联和各协会成为文艺家之家。
4、加强同全国、全省文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作,加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系,增进友谊,开展国际文化交流活动。
5、管理文艺家协会、江门书法院、江门文艺杂志社有限公司。
6、承办市委、市人民政府交办的其它事项。
根据上述任务,文联下设办公室。
(二)人员构成情况
文联事业编制5名。其中主席1名,副主席1名,办公室主任或副主任1名,主任科员或副主任科员1名。2013年,实有6人(含雇员2人),离退休8人。下属事业单位江门书法院编制6人,实有6人。
(三)决算年度的主要工作任务
2013年,我会的发展计划、工作目标是:
1、深入学习领会十八大精神,进一步理清今后我市文艺事业发展的思路。
2、以实施重点文艺作品创作扶持工程以及原创作品推广计划为抓手,再掀文艺创作的热潮。
3、以抓好协会换届后的制度建设为切入点,推动协会工作以及服务的常态化建设。
4、以抓好中青年文艺骨干培训为龙头,探索文艺后继人才培育的路子。
5、以文艺服务大众为核心,推进文艺作品、文艺家更广泛、更深入贴近生活、贴近本土。
6、积极推进书画创作基地建设以及中国书法城的申报工作。
二、收入决算说明
2013 年部门收入决算939.16万元,其中:公共财政预算收入343.66万元,占36.59%;基金预算收入49.84万元,占5.31%;事业收入373.92万元,占39.81%;经营收入139.95万元,占14.90%,其他收入0.13万元,占0.01%,用事业基金弥补收支差额20.78万元,占2.21%,上年结转结余10.88万元,占1.17%。
三、支出决算说明
2013 年支出决算939.16万元。其中:公共财政预算和基金预算安排的支出403.65万元,包括:
(一)基本支出182.39万元,占45.19%。主要为:工资福利支出100.09万元,对个人和家庭的补助77.53万元,商品和服务支出4.77万元。
(二)项目支出221.26万元,占54.81%。按支出功能科目划分,具体如下:
文化体育和传媒决算支出221.26万元,主要有行政运行9.9万元,文化活动11.1万元,文化交流与合作25万元,文化创作与保护10万元,其他文化支出115.42万元,其他文化事业建设费安排的支出49.84万元。
四、“三公”经费决算说明
2013 年江门市文联(含江门书法院)用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计14.81万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出5万元,其中行政运行3.78万元,其他文化支出1.22万元。
(四)公务接待费支出9.81万元,其中行政运行0.81万元,文化交流与合作1.5万元,文化创作与保护0.5万元,其他文化支出7万元。
第二部分 2013 年江门市文联部门决算表