表一:2013 年部门收支决算总表 单位名称:江门市机关事务管理局 单位:万元 收入 | 支出 | 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 一、公共财政预算拨款收入 | 2848.14 | 一、一般公共服务 | 2,320.73 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,296.93 | 二、基金预算拨款收入 | 207.06 | 行政运行 | 841.32 | | | 一般行政管理事务 | 1,094.99 | 三、事业收入 | | 机关服务 | 150.97 | 其中:财政专户管理资金 | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 209.65 | 四、经营收入 | | 人口与计划生育事务 | 15.8 | | | 其他人口与计划生育事务支出 | 15.8 | 五、其他收入 | 115.06 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 8 | | | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8 | | | 二、社会保障和就业 | 194.17 | | | 行政事业单位离退休 | 193.9 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 193.9 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | | | 三、医疗卫生 | 190.47 | | | 医疗保障 | 190.47 | | | 行政单位医疗 | 190.47 | 本年收入合计 | 3170.26 | 四、节能环保 | 3.7 | 上级补助收入 | | 能源节约利用 | 3.7 | 附属单位上缴收入 | | 能源节约利用 | 3.7 | 用事业基金弥补收支差额 | | 五、城乡社区事务 | 167.43 | 上年结转结余 | 909.65 | 城市公用事业附加安排的支出 | 11.84 | | | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 11.84 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 155.59 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 155.59 | | | 六、农林水事务 | 1.04 | | | 扶贫 | 1.04 | | | 其他扶贫支出 | 1.04 | | | 七、住房保障支出 | 79.33 | | | 住房改革支出 | 79.33 | | | 住房公积金 | 70.86 | | | 购房补贴 | 8.47 | | | | | | | 本年支出合计 | 2956.87 | | | 上缴上级支出 | | | | 对附属单补助支出 | | | | 结转下年 | 1123.04 | | | | | | | | | | | | | 收入总计 | 4079.91 | 支出总计 | 4079.91 |
表二 :2013 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表(基本支出) 单位名称:江门市机关事务管理局 单位:万元 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 1,175.49 | 1,175.49 | | 201 | | | 一般公共服务 | 817.43 | 817.43 | | | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 801.63 | 801.63 | | | | 01 | 行政运行 | 801.63 | 801.63 | | | 12 | | 人口与计划生育事务 | 15.80 | 15.80 | | | | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 15.80 | 15.80 | | 208 | | | 社会保障和就业 | 194.17 | 194.17 | | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 193.90 | 193.90 | | | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 193.90 | 193.90 | | | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | | | | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | | 210 | | | 医疗卫生 | 84.57 | 84.57 | | | 05 | | 医疗保障 | 84.57 | 84.57 | | | | 01 | 行政单位医疗 | 84.57 | 84.57 | | 221 | | | 住房保障支出 | 79.32 | 79.32 | | | 02 | | 住房改革支出 | 79.32 | 79.32 | | | | 01 | 住房公积金 | 70.86 | 70.86 | | | | 03 | 购房补贴 | 8.46 | 8.46 | |
表三: 2013 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表(项目支出) 单位名称:江门市机关事务管理局 单位:万元 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 1,675.32 | 1,507.89 | 167.43 | 201 | | | 一般公共服务 | 1,400.94 | 1,400.94 | | | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,392.94 | 1,392.94 | | | | 01 | 行政运行 | 38.95 | 38.95 | | | | 02 | 一般行政管理事务 | 1,094.99 | 1,094.99 | | | | 03 | 机关服务 | 150.00 | 150.00 | | | | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 109.00 | 109.00 | | | 31 | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 8.00 | 8.00 | | | | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.00 | 8.00 | | 210 | | | 医疗卫生 | 105.91 | 105.91 | | | 05 | | 医疗保障 | 105.91 | 105.91 | | | | 01 | 行政单位医疗 | 105.91 | 105.91 | | 212 | | | 城乡社区事务 | 167.43 | | 167.43 | | 09 | | 城市公用事业附加安排的支出 | 11.84 | | 11.84 | | | 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 11.84 | | 11.84 | | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 155.59 | | 155.59 | | | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 155.59 | | 155.59 | 213 | | | 农林水事务 | 1.04 | 1.04 | | | 05 | | 扶贫 | 1.04 | 1.04 | | | | 99 | 其他扶贫支出 | 1.04 | 1.04 | |
表四:2013 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 单位名称:江门市机关事务管理局 单位:万元 项目 | 本年决算数 | 合计 | 504.83 | 1、因公出国(境)费用 | 6.87 | 2、公务接待费 | 24.15 | 3、公务用车费 | 473.81 | 其中:(1)公务用车运行维护费 | 368.10 | (2)公务用车购置 | 105.71 | | | 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
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