2013 年江门市体育局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规;研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施;发展体育市场,指导和推动体育体制改革。
纳入部门预算编制有局机关下属2个事业单位,包括:江门市体育运动学校,副处级单位,财政核拨事业单位;江门市体育场馆管理中心,正科级单位,公益二类事业单位。
(二)人员构成情况
江门市体育局编制17人,实有18人(含雇员4人),离退休24人。下属事业单位编制114人,实有95人,离退休25人。
(三)决算年度的主要工作任务
2013年我局在市委、市政府的正确领导下,认真学习党十八届三中全会精神,贯彻落实省政府《关于加快转变我省体育发展方式的意见》和市委、市政府主要领导关于加快转变体育发展方式指示精神,根据我市体育事业特点,全市体育部门围绕“加快转型升级、建设幸福侨乡”的核心任务,开拓创新、齐抓共管,圆满完成了本年度政府主要考核目标和工作任务。具体工作主要包括:1、全运会后勤工作。2、承办全国羽毛球超级联赛(广东主场)后勤工作。3、加大高危项目检查力度,高危体育项目经营场所安全事故“零”发生。4、积极申办2018年第十五届省运会。5、组建体育场馆管理中心。
二、收入决算说明
2013 年部门收入决算4948.47万元,比年初预算增 1172.61 万元,为年度预算的 131.06 %。其中:公共财政预算收入1914.20万元,占38.68%;基金预算收入1450.67万元,占29.32%;事业收入161.10万元,占3.26%;其他收入2.44万元,占0.05%;上级补助收入591.09万元,占11.94%;上年结转结余828.97万元,占16.75%。
三、支出决算说明
2013 年支出决算4948.47万元,比年初预算增(减) 1172.61万元,为年度预算的 131.06 %。其中:公共财政预算和基金预算安排的支出3509.79万元,包括:
(一)基本支出1343.81万元,占38.29%。主要为:工资福利支出870.24万元,对个人和家庭的补助344.28万元,商品和服务支出129.29万元。
(二)项目支出2165.98万元,占61.71%。按支出功能科目划分,具体如下:
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)决算支出1万元,主要支出项目有涉税信息工作奖励资金,支出比上年同期增加的原因是该项目是2013年新增项目。
2.教育(类)职业教育(款)中专教育(项)决算支出41.76 万元,主要支出项目1、维修费30万元,2、水电等公用经费11.76万元,支出比上年同期增加的原因是学校在2013年安装了一批空调,电费支出增加。
教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)决算支出84.09万元,主要支出项目有1、水费11.67万元,2、维修费30.89万元,3、设备购置9.99万元,4、其他商品和服务支出19.81万元,5、助学金11.73万元,支出比上年同期减少的原因是维修支出减少。
地方教育附加安排的支出(款)其他地方教育附加安排的支出(项)决算支出8.70万元,主要支出项目有学生助学金和奖励金8.70万元,支出比上年同期增加的原因是学生人数有增加。
3.文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)决算支出271.50万元,主要支出项目有1、学生伙食费补助120万元,2、教师津补贴151.50万元,支出比上年同期增加的原因是物价上涨因素,学生伙食费支出增大。
体育竞赛(项)决算支出48.34万元,主要支出项目有30届奥运会奖励经费0.10万元;组队参加第三届体育大会经费14.24万元,省第二届农民运动会奖金34万元,支出比上年同期增加的原因是该项目为2013年新增项目。
体育训练(项)决算支出111万元,主要支出项目有第十四届省运会前期经费86万元,网球项目训练经费25万元, 支出比上年同期减少的原因是由于器材验收等原因,4万元于2014年支付。
群众体育(项)决算支出15万元,主要支出项目有参赛运动员奖励15万元, 支出与上年同期一致。
体育交流与合作(项)决算支出20.04万元,主要支出项目有省高尔夫协会第七届会员代表大会经费20.04万元, 支出比上年同期增加的原因是2012年项目结转资金使用。
4.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)决算支出4.82万元,主要支出项目有体育馆更换绿色节能照明工程维修费4.82万元,支出比上年同期减少的原因是该项目维修费减少。
5.城乡社区事务(类)城市公用事业附加安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项)决算支出10.15万元,主要支出项目有体育馆维修主席台座椅10.15万元,支出比上年同期减少的原因是该项目维修费减少。
6.农林水事务(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)决算支出0.61万元,主要支出项目有扶贫开发“双到”市直单位工作经费0.61万元,支出比上年同期增加的原因是该项目是2013年新增项目。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算支出58.83万元,主要支出项目有住房公积金支出58.83万元,支出比上年同期增加的原因是体校以前年度是自筹公积金,从2013年开始财政按相关标准给体校增加公积金。
8.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)决算支出1490.14万元,主要支出项目有重点项目经费60万元,元宝山体育公园经营管理费42.44万元,申办第十五届省运会前期费用50万元, 全民健身场地补助80万元,全民健身广场场地费95万元, 青少年俱乐部补助95万元,获奖国家级俱乐部经费50万元,场馆维修经费91.43万元,体育三下乡购置器材费用20万元,高危项目经费37.51万元,学校购置器材50万元,中小学生篮球赛经费10万元,中小学生田径运动会经费22万元,第九届农民运动会经费13.67万元,幼儿体操表演大会经费10万元,体育舞蹈经费20万元,农民体育健身工程经费100万元, 省少年各项竞赛经费86.89万元, 全民健身活动经费及其他556.20万元,支出比上年同期增加的原因是省级体育彩票公益金增拨60万元用于支付重点项目,以及增加承办“羽毛球超级联赛”等体育项目增支140万元。
四、“三公”经费决算说明
2013 年江门市体育局(含下属单位)用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计6.54万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出6.30万元,主要包括公务用车的车辆保险费、年票、油费等运行费用。
(四)公务接待费支出0.24万元,主要包括公务接待的费用支出。
第二部分 2013 年江门市体育局部门决算表
第二部分,部门决算公开表一 | |||
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2013 年部门收支决算总表 | |||
单位名称:江门市体育局 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、公共财政预算收入 | 1,914.20 | 一、一般公共服务 | 4.30 |
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| 二、国防 |
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二、基金预算收入 | 1,450.67 | 三、公共安全 |
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| 四、教育 | 152.55 |
三、专款专用资金收入 |
| 五、科学技术 | 5.91 |
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| 六、文化体育与传媒 | 1,988.48 |
四、事业收入 | 161.10 | 七、社会保障和就业 | 303.70 |
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| 八、医疗卫生与计划生育 | 108.91 |
五、事业单位经营收入 |
| 九、节能环保 | 4.82 |
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| 十、城乡社区 | 10.15 |
六、其他收入 | 2.44 | 十一、农林水 | 0.61 |
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| 十二、交通运输 |
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| 十三、资源勘探电力信息等 |
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| 十四、商业服务业等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、国土海洋气象等 |
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| 十七、住房保障 | 90.48 |
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| 十八、粮油物资储备 |
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| 十九、国债还本付息 |
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| 二十、其他支出 | 1,490.14 |
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本年收入合计 | 3,528.41 | 本年支出合计 | 4,160.05 |
七、上级补助收入 | 591.09 | 二十一、上缴上级支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 二十二、对附属单补助支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十三、结转下年 | 788.42 |
十、上年结转结余 | 828.97 |
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收入总计 | 4,948.47 | 支出总计 | 4,948.47 |
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注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
第二部分,部门决算公开表二 |
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2013 年部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位名称:江门市体育局 |
| 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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| 合 计 | 1,343.81 | 1,343.81 |
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201 |
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| 一般公共服务 | 3.30 | 3.30 |
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| 12 |
| 人口与计划生育事务 | 3.30 | 3.30 |
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| 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 3.30 | 3.30 |
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205 |
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| 教育 | 18.00 | 18.00 |
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| 02 |
| 普通教育 | 18.00 | 18.00 |
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| 02 | 小学教育 | 12.40 | 12.40 |
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| 03 | 初中教育 | 5.60 | 5.60 |
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206 |
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| 科学技术 | 5.91 | 5.91 |
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| 04 |
| 技术研究与开发 | 5.91 | 5.91 |
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| 03 | 产业技术研究与开发 | 5.91 | 5.91 |
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207 |
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| 文化体育与传媒 | 874.02 | 874.02 |
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| 03 |
| 体育 | 874.02 | 874.02 |
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| 01 | 行政运行 | 194.39 | 194.39 |
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| 04 | 运动项目管理 | 600.31 | 600.31 |
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| 07 | 体育场馆 | 79.32 | 79.32 |
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208 |
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| 社会保障和就业 | 303.70 | 303.70 |
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| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 303.70 | 303.70 |
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| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 180.84 | 180.84 |
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| 02 | 事业单位离退休 | 122.86 | 122.86 |
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210 |
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| 医疗卫生 | 107.23 | 107.23 |
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| 05 |
| 医疗保障 | 107.23 | 107.23 |
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| 01 | 行政单位医疗 | 38.48 | 38.48 |
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| 02 | 事业单位医疗 | 68.75 | 68.75 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 31.66 | 31.66 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 31.66 | 31.66 |
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| 01 | 住房公积金 | 19.47 | 19.47 |
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| 03 | 购房补贴 | 12.19 | 12.19 |
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第二部分,部门决算公开表三 |
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2013 年部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位名称:江门市体育局 |
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| 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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| 合 计 | 2,165.98 | 656.99 | 1,508.99 |
201 |
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| 一般公共服务 | 1.00 | 1.00 |
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| 99 |
| 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 |
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| 99 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 |
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205 |
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| 教育 | 134.55 | 125.85 | 8.70 |
| 03 |
| 职业教育 | 41.76 | 41.76 |
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| 02 | 中专教育 | 41.76 | 41.76 |
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| 09 |
| 教育费附加安排的支出 | 84.09 | 84.09 |
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| 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 84.09 | 84.09 |
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| 10 |
| 地方教育附加安排的支出 | 8.70 |
| 8.70 |
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| 99 | 其他地方教育附加安排的支出 | 8.70 |
| 8.70 |
207 |
|
| 文化体育与传媒 | 465.88 | 465.88 |
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| 03 |
| 体育 | 465.88 | 465.88 |
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| 04 | 运动项目管理 | 271.50 | 271.50 |
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| 05 | 体育竞赛 | 48.34 | 48.34 |
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| 06 | 体育训练 | 111.00 | 111.00 |
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| 08 | 群众体育 | 15.00 | 15.00 |
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| 09 | 体育交流与合作 | 20.04 | 20.04 |
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211 |
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| 节能环保 | 4.82 | 4.82 |
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| 10 |
| 能源节约利用 | 4.82 | 4.82 |
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| 01 | 能源节约利用 | 4.82 | 4.82 |
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212 |
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| 城乡社区事务 | 10.15 |
| 10.15 |
| 09 |
| 城市公用事业附加安排的支出 | 10.15 |
| 10.15 |
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| 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 10.15 |
| 10.15 |
213 |
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| 农林水事务 | 0.61 | 0.61 |
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| 05 |
| 扶贫 | 0.61 | 0.61 |
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| 99 | 其他扶贫支出 | 0.61 | 0.61 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 58.83 | 58.83 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 58.83 | 58.83 |
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| 01 | 住房公积金 | 58.83 | 58.83 |
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229 |
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| 其他支出 | 1,490.14 |
| 1,490.14 |
| 60 |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,490.14 |
| 1,490.14 |
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| 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,490.14 |
| 1,490.14 |
第二部分,部门决算公开表四 |
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2013 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位名称:江门市体育局 | 单位:万元 |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 6.54 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.24 |
3、公务用车费 | 6.30 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.30 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |