2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费143.33万元,比上年减少17.09 万元,下降10.65 %,主要原因是 公务用车运行维护费及公务接待费预算减少 。
其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0 %,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费137.85万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费137.85万元),比上年减少13.75 万元,下降9.07%,主要原因是进一步加强公务用车管理,节约相关开支;公务接待费5.48万元,比上年减少3.34万元,下降37.87%,主要原因是坚持厉行节约,从严控制公务接待开支。
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称: 江门市交通运输局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 4405.43 | 4370.43 | 35 | 0.00 |
“三公”经费 | 143.33 | 143.33 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 137.85 | 137.85 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 137.85 | 137.85 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 |